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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,開發(fā)票開出去一些東西,可是這些東西一直沒有進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)票,我應(yīng)該怎么處理呢
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速問速答你好,沒有發(fā)票是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,也不能稅前扣除,還是要開具發(fā)票的。
2019 11/12 16:24
84785040
2019 11/12 16:30
可是有的東西已經(jīng)停產(chǎn)了開不進(jìn)來票了,應(yīng)該怎么辦呢?沒有進(jìn)來票的情況下,先把發(fā)票開出去了,進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣過
月月老師
2019 11/12 16:30
你好,再找一下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果沒有,就需要繳納稅款了。
84785040
2019 11/12 16:32
繳納銷項(xiàng)稅嗎?我的產(chǎn)品成本應(yīng)該怎么弄呢
月月老師
2019 11/12 16:35
你好,你可以做一個(gè)表格結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是所得稅稅前不能扣除。
84785040
2019 11/12 16:47
就是先把成本結(jié)轉(zhuǎn)了,然后匯算清繳時(shí)把這部分成本調(diào)增對(duì)嗎
月月老師
2019 11/12 16:47
你好,你的理解是正確的。
84785040
2019 11/12 16:56
老師,那我在交增值稅的時(shí)候怎么證明我繳納的這部分增值稅就是我這些產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅呢?增值稅報(bào)表不是一個(gè)統(tǒng)一的表嗎
月月老師
2019 11/12 16:59
你好,你開具發(fā)票就需要繳納增值稅,是一致的。
84785040
2019 11/12 17:03
那我只要繳納過大于等于這部分發(fā)票銷項(xiàng)稅的稅款就可以了對(duì)吧,不需要做其他處理,這樣理解對(duì)嗎
月月老師
2019 11/12 17:03
你好,你就交納需要的銷項(xiàng)稅額就可以,不需要大于。
84785040
2019 11/12 17:14
好的,謝謝老師
月月老師
2019 11/12 19:13
不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。
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