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借其他應付款,貸未分配利潤,這個分錄對嗎?如果不對?怎么調整?一年以后才發(fā)現(xiàn)不對,又該怎么調整?

84785014| 提問時間:2019 11/24 15:42
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你是什么經濟業(yè)務,需要做這個分錄?
2019 11/24 16:05
84785014
2019 11/24 16:07
做這個分錄的時候是要注銷,之前的會計做的,但是后來又沒有注銷成功,該怎么調整過來?直接做相反的分錄又變成未分配利潤負數(shù)
陳詩晗老師
2019 11/24 17:49
這里是負債的清理,就是應付賬款注銷時的余額應該清0
84785014
2019 11/24 18:26
那這個是對還是不對?后期繼續(xù)營業(yè)的話,要怎么調整嗎?
陳詩晗老師
2019 11/24 18:27
分錄是對的 繼續(xù)經營就不需要調整了 有余額是正常的
84785014
2019 11/24 18:30
您意思是,注銷時她把余額清掉了,現(xiàn)在繼續(xù)營業(yè),也不需要把余額調回來嗎?
陳詩晗老師
2019 11/24 19:15
就做相反分錄處理就可以了
84785014
2019 11/24 19:16
好的,謝謝
陳詩晗老師
2019 11/24 20:49
不客氣,祝你工作愉快
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