問題已解決
老師好,2017年我公司開的普通發(fā)票,2019年11月對方退回,要求重開。老師,1、我們現(xiàn)在可以普通發(fā)票沖紅吧,不需要申請吧?2、普票發(fā)票沖紅有時間限制嗎?3、我們在十一月份重新給對方開了普票,在12月1日沖紅的可以嗎?
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速問速答1.不需要申請
2.沒時間限制
3.可以
2019 12/01 17:49
84785024
2019 12/01 17:50
那老師,1、沖紅的分錄怎么做?2、報稅時沖紅的稅金應該在哪填報?
84785024
2019 12/01 17:51
還有,沖紅的賬只能做到12月份吧
糖果老師
2019 12/01 17:59
1.借應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸應收賬款
2.填寫負數(shù)填報
寫在12月份
84785024
2019 12/01 18:19
還有沖主營業(yè)務(wù)收入,完整的是不是:借:主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費-應交增值稅(銷項)
貸:應收賬款
老師,填寫負數(shù)填報,能不能具體說下在哪個申報表的那一項填寫?
糖果老師
2019 12/01 18:25
1.嗯嗯是的是的
2.這個的話,填在增值稅附表一,稅控盤開出的普通發(fā)票那欄,以負數(shù)填列
84785024
2019 12/01 18:34
附表(一),開具其他發(fā)票,負數(shù)的銷售金額和負數(shù)的銷項稅額,都要填報是嗎?就和銷售金額填寫一樣是嗎老師?
糖果老師
2019 12/01 18:36
嗯嗯是的是的,都要填報的
84785024
2019 12/01 18:47
老師,因為在11月份重開票了,12月負數(shù)填報銷項稅,如果我12月份沒有銷售,是不是就和進項稅一樣留抵了
糖果老師
2019 12/01 18:57
對,這樣就會形成留底的。
84785024
2019 12/01 19:03
那老師專票沖紅的處理和普票一樣嗎?是不是也不需要申請?報稅也都一樣吧
糖果老師
2019 12/01 19:04
專票的沖紅是需要申請的,報稅是一樣的
84785024
2019 12/01 19:06
申請是不是也是在開票系統(tǒng),申請通過了才能做沖紅,是嗎?那申請完了還需要其他的嗎?
糖果老師
2019 12/01 19:08
嗯嗯是的,申請通過了就能沖紅,就是多了申請的步驟,其他差不多的
84785024
2019 12/01 19:32
嗯嗯,謝謝老師
糖果老師
2019 12/01 19:33
不客氣的。
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