问题已解决
請問上個月有應交稅費-應交增值稅稅-留底稅額,那我這個月怎么做分錄要把留抵稅轉(zhuǎn)出嗎,這個月銷項稅抵扣之后還有留抵稅那怎么做分錄啊
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您公司申請留抵稅額的退稅了嘛?怎么還要做分錄將留抵稅額轉(zhuǎn)出呢?
2019 12/09 11:32
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84785025 
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2019 12/09 11:33
沒有啊,上個月有留抵稅那我這個月還有留底那要怎么做分錄啊
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張艷老師 
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2019 12/09 11:35
是不需要做分錄的。
如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
【上面分錄實務中常見到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費--未交增值稅
次月繳納時
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
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