問(wèn)題已解決
小規(guī)模去稅務(wù)局代開(kāi)3%的專票,月不超過(guò)10萬(wàn),季不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅和附加稅,但在稅務(wù)局代開(kāi)了3%專票,繳納了增值稅,附回稅,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),之前繳納的增值稅和附加稅在申報(bào)時(shí)怎么抵減呢?
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增值稅填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的預(yù)交稅款欄次抵扣就是了
附加稅已經(jīng)預(yù)交的就按0申報(bào)就是了
2019 12/14 14:52
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