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老師,年底了,法人和員工的其他應(yīng)付款,分錄:借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人,這個(gè)用處理嗎

84785012| 提問時(shí)間:2019 12/18 09:39
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的 歸還企業(yè)借款 然后沖減往來
2019 12/18 09:39
84785012
2019 12/18 09:41
不是老師,是公司借法人的錢
84785012
2019 12/18 09:41
怎么做賬務(wù)處理
軼塵老師
2019 12/18 09:43
借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人
84785012
2019 12/18 09:44
老師,我的意思其他應(yīng)付款-法人有貸方余額,這個(gè)年底需要處理嗎,怎么處理,是我沒表達(dá)清楚
軼塵老師
2019 12/18 09:45
這個(gè)沒太大問題 因?yàn)槭欠ㄈ私杵髽I(yè)的錢 最多算作借款
84785012
2019 12/18 09:46
是企業(yè)借法人的錢,年底不用處理嗎
軼塵老師
2019 12/18 09:51
是法人借給企業(yè)的錢 只能說最好企業(yè)還給法人 然后清賬
84785012
2019 12/18 09:52
好的
84785012
2019 12/18 09:52
不涉及個(gè)稅么
軼塵老師
2019 12/18 09:56
不涉及個(gè)稅 如果是企業(yè)借給法人 涉及個(gè)稅
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