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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負(fù)數(shù)發(fā)票大于銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票,因此11月銷項(xiàng)為—20000,現(xiàn)在申報(bào)12月的增值稅,我想問我11月留下的—20000銷項(xiàng)應(yīng)該填在報(bào)表哪里?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答就是填寫在銷項(xiàng)稅額里面,用負(fù)數(shù)表示即可。
2020 01/03 09:50
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