問題已解決
請問我沒有庫存,我要暫估來結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄
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速問速答1、暫估入庫時:
借:庫存——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進行沖銷:
借:庫存——暫估(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:庫存
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2020 01/06 19:02
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