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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 去年暫估了50萬(wàn)的費(fèi)用 如果匯算清繳之前只來(lái)了一部分,我應(yīng)該怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答做賬不影響,你這個(gè)只是匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2020 01/09 10:25
84784980
2020 01/09 10:31
老師 做賬就是 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后來(lái)了20的費(fèi)用票 正常做賬?那這差的30萬(wàn) 就算今年的了?
maize老師
2020 01/09 10:35
不是實(shí)際發(fā)生么?借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
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