問題已解決
新舊政府會計制度銜接,我把原賬的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)加暫收款減暫付款后得出的金額作為了新賬的期初余額,那比如2019年支付以前年度的一筆其他應(yīng)付款,財務(wù)會計借記“其他應(yīng)付款”貸記“財政撥款收入”,那預(yù)算會計借記“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整”貸記“財政撥款預(yù)算收入”,請問這么做賬是對的嗎?
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預(yù)算會計暫不處理,財務(wù) 會計處理是對的
預(yù)算會計收付實現(xiàn)制,后期款項發(fā)生時再做處理
2020 03/06 14:51
84784997
2020 03/06 14:55
支付的是以前年度的其他應(yīng)付款,這次付完了這筆款就結(jié)束了,不存在再有后期款項了,預(yù)算會計為什么不做處理哦?不明白
陳詩晗老師
2020 03/06 14:56
你是現(xiàn)在支付,處理是對的,不好意思,前面 看錯了。
處理是對的
84784997
2020 03/06 15:05
但是圖中劃線的意思是預(yù)算會計借記“行政支出”同時年末沖減“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”?我沒太懂…請老師說明。
84784997
2020 03/06 15:05
但是圖中的意思是預(yù)算會計借記“行政支出”同時年末沖減“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”?我沒太懂…請老師做說明
陳詩晗老師
2020 03/06 15:12
就是說,現(xiàn)在新的準則里面對于同一個經(jīng)濟業(yè)務(wù)是平行記賬。預(yù)算會計和財務(wù)會計同時做分錄處理。
84784997
2020 03/06 15:48
劃線部分說新制度執(zhí)行后,如果支付以前年度的暫收款,要求必須列入預(yù)算支出并與年末沖減預(yù)算結(jié)余,使同一筆業(yè)務(wù)兩次減少預(yù)算結(jié)余??預(yù)算會計做賬到底應(yīng)該怎么做哦?
陳詩晗老師
2020 03/06 16:00
是的,首先你要計入當期的一個預(yù)算支出,因為你做決算的時候,你這個預(yù)算支出要算進去。然后就是說你這個實際上支付的是你之前已經(jīng)計提過的一次,老準老的準則里面處理過的,所以說你還要沖減七出了一個結(jié)存。
84784997
2020 03/06 16:12
那我之前問您,我預(yù)算會計做的借“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整”貸“財政撥款預(yù)算收入”,您又說是正確的?請您完整的寫出預(yù)算會計這邊的分錄好么?
陳詩晗老師
2020 03/06 16:15
支付時
借,事業(yè)支出
貸,資金結(jié)存
這是為了納入當年結(jié)算
然后
借,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸,財政撥款收入
84784997
2020 03/06 16:43
老師,不好意思,貸記“資金結(jié)存”怎么理解?做在“資金結(jié)存”下的財政應(yīng)返還額度這個明細科目下嗎?如果這樣做的話我預(yù)算會計下的“資金結(jié)存—財政應(yīng)返還額度”和財務(wù)會計的“財政應(yīng)返還額度”科目余額就對不上了。
陳詩晗老師
2020 03/06 16:49
你實際支付錢的時候你不用錢去支付嗎?同學,你這個資金結(jié)存是減少你現(xiàn)有的錢。
84784997
2020 03/06 17:04
我們付款全部都是走國庫集中支付系統(tǒng),所以付錢出去就是借記支出,貸記財政撥款預(yù)算收入或資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度。老師,不好意思啊,謝謝您這么耐心。我2019年的賬支付以前年度的暫收款都沒有做第一筆分錄,會不會錯了?
陳詩晗老師
2020 03/06 17:09
你收款的時候,需要做這一個分錄,你收了資金,自然需要處理的
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