问题已解决
您好,以前年度的發(fā)票因開票錯誤紅沖以后,收到新開的發(fā)票,在會計分錄上應(yīng)該怎么處理呢?紅沖的票有普票也有專票!



同學(xué)好,紅字發(fā)票,借計成本費(fèi)用或存貨(負(fù)數(shù)),貸計銀行存款或應(yīng)付(負(fù)數(shù)),收到的新發(fā)票,借計成本費(fèi)用或存貨,貸計銀行存款或應(yīng)付
2020 03/12 14:48

84785012 

2020 03/12 14:54
我是購買方,普票我不用紅沖,直接收到的我新發(fā)票,專票我是開具的紅字專票信息表,會計處理是一樣的嗎?

英老師 

2020 03/12 14:56
紅字專用發(fā)票按以上分錄處理,
