問題已解決

老師您好,上年進項留抵1000,這個月銷項50,請問需要做會計處理嗎?如果需要分錄怎么寫?請問年未是不是都需要把進、銷項稅各科目的余額,全部轉(zhuǎn)入:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84785027| 提問時間:2020 03/13 15:21
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,留底部分是留在進項稅額的 借:應交稅費——應增(銷)50 貸:應交稅費——應增(進)50 其余沒有抵完的進項在下期繼續(xù) 抵扣
2020 03/13 15:28
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