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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師發(fā)票金額大于對(duì)賬金額,多余的發(fā)票該怎么處理啊



你好,比如報(bào)銷業(yè)務(wù) 多余的不用管 按實(shí)際金額入賬就可以
2020 03/30 10:28

84784979 

2020 03/30 10:34
不是費(fèi)用報(bào)銷,是和供應(yīng)商對(duì)賬后,對(duì)方多開了發(fā)票

玲老師 

2020 03/30 10:36
多開的發(fā)票,如果開錯(cuò)了,可以退票,重開如果以后還有業(yè)務(wù)往來,可以掛往來科目,

84784979 

2020 03/30 10:44
但是沒有發(fā)生成本如何掛往來,如果掛了往來,之后下一次對(duì)賬后會(huì)不會(huì)重復(fù)掛賬啊,現(xiàn)目前我們實(shí)際應(yīng)付為0,如果按你說的處理,我們有余額且成本多出的部分就是該供應(yīng)商應(yīng)付多出的余額

玲老師 

2020 03/30 10:52
按發(fā)票入賬這樣操作 差額掛應(yīng)付賬款 要是貨沒收到記在途物資

84784979 

2020 03/30 10:53
發(fā)沒有發(fā)貨,也沒有下訂單

玲老師 

2020 03/30 11:00
啥也沒有發(fā)票開錯(cuò)了 退票重開正確金額的發(fā)票

84784979 

2020 03/30 11:15
一月份的票已認(rèn)證,不退票應(yīng)該怎么處理,有沒有簡(jiǎn)單的辦法

玲老師 

2020 03/30 11:34
退票是最簡(jiǎn)易的操作方法 發(fā)沒有發(fā)貨,也沒有下訂單 等于沒有發(fā)生 所以不好做其他操作
