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老師好,我剛接手公司的賬務(wù),之前沒有按會(huì)計(jì)科目記賬,建賬時(shí),起初數(shù)據(jù)怎么錄入?

84785023| 提問時(shí)間:2020 04/07 13:10
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好, 如果以前的會(huì)計(jì)資料、余額,都沒有資料的話。 就按銀行存款賬戶里的余額,借:貨幣資金 貸:其他應(yīng)付款 或?qū)嵤召Y本就好。 但最好還是找找以前的資料,比如以前報(bào)給稅務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)。
2020 04/07 13:12
84785023
2020 04/07 15:43
找到以前稅務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù),按科目余額匯總后填寫起初嗎
張樂老師
2020 04/07 16:37
是的,你的理解是正確的。
84785023
2020 04/07 17:28
謝謝老師
張樂老師
2020 04/07 20:01
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!
84785023
2020 04/08 09:22
84785023
2020 04/08 09:24
老師再麻煩你一下,紙質(zhì)是之前外賬做的,那我要怎么錄入快帳呢
84785023
2020 04/08 09:25
快帳的本年累計(jì)借方和貸方用不用導(dǎo)入,還是只把外賬的期末余額導(dǎo)入快帳的期初余額呢?
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