問題已解決
老師,請問對去年少結轉了300多成本,直接調了未分配利潤,資產(chǎn)負債表里未分配利潤=利潤表利潤總額+年初未分配利潤+少結轉成本,就差了那300多,怎么處理
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速問速答你好同學
你這個結轉這個也轉入進去就好了。你這樣,300直接調本年利潤就可以
2020 04/09 10:50
84784975
2020 04/09 10:51
不是調未分配利潤嗎?怎么可以調本年利潤了哈?
何江何老師
2020 04/09 10:54
我知道要調未分配利潤的,但是你調不平,因為這個是調的年初數(shù),你的金額不大,300元,就可以調本年利潤這樣劃算。
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