問題已解決
老師!我對賬發(fā)現(xiàn),固定資產(chǎn)在2018年入賬時多入了,把稅金也算到原值了,,現(xiàn)在怎么調(diào)整,有多提折舊了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這樣做調(diào)整分錄
借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;固定資產(chǎn)
然后沖銷之前多計提折舊
借;累計折舊,貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2020 04/09 17:41
84785005
2020 04/09 17:41
好的,謝謝
84785005
2020 04/09 17:43
我的賬里邊是對的,價稅分離的,是固定資產(chǎn)模塊錄入的時候錯了,每次結轉(zhuǎn)是按模塊結轉(zhuǎn)的
鄒老師
2020 04/09 17:44
你好,是固定資產(chǎn)模塊錄入的時候錯了,那就需要做固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)相應修改才是的
84785005
2020 04/09 17:45
那得反結到2018年修改,會影響其他數(shù)據(jù)嗎?
鄒老師
2020 04/09 17:46
你好,會影響固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),利潤表數(shù)據(jù)的
閱讀 1318