問題已解決
如果無形資產錯入固定資產,已經開始折舊了,怎么辦?帳務調整分錄應該怎么做
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速問速答紅沖了,然后重新入賬
2020 04/10 09:09
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2020 04/10 09:17
但是跨年了,分錄應該怎么寫?
例如,這個應該做入無形資產,但做到了固定資產,2018年6月入賬原值為100,5年,5%的殘值率,2019年發(fā)現(xiàn)入賬錯誤,現(xiàn)在想調整,但是已計提了19的累計折舊!
樸老師
2020 04/10 09:21
反結賬回去調整就行了
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