問(wèn)題已解決

我一直沒(méi)明白統(tǒng)計(jì)局要求企業(yè)提交的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交增值稅,應(yīng)該填累計(jì)應(yīng)交數(shù)還是累計(jì)已交數(shù)?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/10 12:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中有公式: 應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額來(lái)-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+源出口退稅 如果你單位沒(méi)有出口業(yè)務(wù)的話那就是 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020 04/10 12:06
84784987
2020 04/10 12:08
所以是本月應(yīng)交數(shù)?我接手統(tǒng)計(jì)局報(bào)表的時(shí)候,原來(lái)的會(huì)計(jì)告訴我要填累計(jì)已交數(shù)。
meizi老師
2020 04/10 12:14
你好 是的 按照你們 就是按照您的納稅申報(bào)表如實(shí)填寫(xiě)
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