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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是小規(guī)模,跨年發(fā)票紅沖會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做。原發(fā)票,借預(yù)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。紅沖是借預(yù)收賬款紅字,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交增值稅紅字。是這樣嗎?還是?
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速問(wèn)速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是的,但是貸方的以前年度損益調(diào)整科目也是要為負(fù)數(shù)的。
您也可以做反方向分錄的。
2020 04/30 14:39
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