问题已解决
老師 去年的租金還沒收到發(fā)票,所以一直沒有入賬,可不可以這個租金等收到發(fā)票的時候在做了



你好,也要先計入成本費(fèi)用,支付款,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,每個月,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
2020 05/25 09:13

84785042 

2020 05/25 09:14
每個月都要做攤銷嗎?

84785042 

2020 05/25 09:15
那我匯算清繳的時候這個怎么處理

莊老師 

2020 05/25 09:19
你好,是的,每個月都要做攤銷租金,之前少做要補(bǔ),借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)付賬款,匯算清繳之前發(fā)票能拿到嗎

84785042 

2020 05/25 09:24
可以,今天去開了,而且他家去年一直在做零申報,現(xiàn)在在做去年的賬,所以就可以直接做憑證

84785042 

2020 05/25 09:25
計入成本費(fèi)用要怎么寫分錄呢

莊老師 

2020 05/25 09:26
現(xiàn)在在做去年的賬,所以就可以直接做憑證,借主營業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,

84785042 

2020 05/25 09:33
是這樣子嗎借主營什么成本178499 貸預(yù)付賬款178499 每月攤銷借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款?

莊老師 

2020 05/25 09:34
你好,是的,可以這樣處理的,

84785042 

2020 05/25 09:34
那我收到發(fā)票時候呢

84785042 

2020 05/25 09:35
我直接就做收到發(fā)票了

莊老師 

2020 05/25 09:38
你好,沖掉以前的,重新做賬,實際中也可以在收到發(fā)月份直接做附件
