問題已解決
老師,剛接手一個公司,這個進項待抵扣如何處理,我不會,只會后面的處理方法
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你好,等以后抵扣時
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進
貸,應(yīng)交稅費———待抵扣進項稅
就可以的
2020 06/01 09:46
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2020 06/01 09:53
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅
貸:應(yīng)交稅費一待抵扣進項稅?這樣嗎
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/01 09:56
你好,是的,是這樣 的。
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2020 06/01 10:09
為什么不直接做進項稅額呢,做個待抵扣進項稅有什么好處?
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/01 10:16
你好,如果本期進項較多,可以在本期不抵扣,在下期抵扣,這時先計入待抵扣進項中
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