问题已解决
你好,我想問(wèn)一下我們單位外包建新校區(qū),提前預(yù)付了工程款,對(duì)方也來(lái)了發(fā)票,這時(shí)入借在建工程貸銀行存款,根據(jù)合同要求,預(yù)付款平均按12個(gè)月分別抵扣進(jìn)度款,進(jìn)度款大于抵扣額的補(bǔ)付差額,如何做賬?



就是每個(gè)月做借在建工程貸預(yù)付賬款,這樣就行了,差額還是掛在預(yù)付
2020 06/03 10:38

84785024 

2020 06/03 10:54
我一開(kāi)始都沒(méi)有入預(yù)付賬款,后期怎么會(huì)有預(yù)付賬款呢?

樸老師 

2020 06/03 11:06
不是說(shuō)提前預(yù)付了工程款嗎?你用的什么科目

84785024 

2020 06/03 11:13
預(yù)付款的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)了發(fā)票,我們?nèi)氲慕柙诮üこ蹋J銀行存款

樸老師 

2020 06/03 11:25
你后期補(bǔ)付的差額有發(fā)票嗎?

84785024 

2020 06/03 11:26
應(yīng)該是有的

樸老師 

2020 06/03 11:36
那就按照發(fā)票借在建工程貸銀行存款
完工后借固定資產(chǎn)貸在建工程這樣做

84785024 

2020 06/03 11:49
抵扣部分不用做賬是吧

樸老師 

2020 06/03 12:06
有進(jìn)項(xiàng)稅嗎?有的話要做進(jìn)項(xiàng)稅的
