問題已解決
你好,以前年度有一個事業(yè)單位的工程項(xiàng)目,已經(jīng)按合同開具了全額的增值稅普票,現(xiàn)在對方審計的時候,審減了部分金額,審減的這部分我方要如何做賬務(wù)處理?
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速問速答可以開紅字發(fā)票沖減
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(金額用負(fù)數(shù)表示)
2020 06/08 18:08
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