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實(shí)務(wù)
问题已解决
庫存商品暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本和下個(gè)月來發(fā)票怎么紅沖的分錄,可以舉個(gè)例子給解釋一下嗎?



庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 ,到發(fā)票做庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本
負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做庫存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020 06/11 09:30

84784948 

2020 06/11 09:35
是暫估的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的全部紅沖,然后在按發(fā)票做入庫和結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是暫估和實(shí)際的差額紅沖

maize老師 

2020 06/11 09:42
有問題就全部沖掉重新做

maize老師 

2020 06/11 09:43
跨年就可以按差額 是暫估和實(shí)際的差額紅沖 平時(shí)是全部沖掉重新做

84784948 

2020 06/11 09:45
為什么跨年是按差額,差額的部分跨年的第二年是做到一年年度損益調(diào)整里嗎

maize老師 

2020 06/11 09:56
這個(gè)跨年,這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè),不能直接做主營業(yè)務(wù)成本了,不能對(duì)本年的利潤有影響,你要是全額使用以前年度損益調(diào)整,沖掉也可以,最后以前年度損益調(diào)整差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,
