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5月份公司聚餐費用是員工墊付的,6月份用現(xiàn)金報銷的,請問如何記賬?
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速問速答借管理費用 福利費,貸應(yīng)付職工薪酬 福利費,借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款,報銷做借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
2020 06/28 08:48
84784982
2020 06/28 08:49
老師,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,這一步的原始憑證是怎么做?
maize老師
2020 06/28 09:00
這個根據(jù)那個發(fā)票做賬,餐費發(fā)票,報銷單為簽字的復(fù)印件貼后面,后面報銷貼正式報銷回單
84784982
2020 06/28 09:05
老師,那第一筆分錄的原始單據(jù)是什么呢?這三筆分錄的摘要怎么描敘呢?
maize老師
2020 06/28 09:12
這個是和這個是一起的計提 福利費 借管理費用 福利費,貸應(yīng)付職工薪酬 福利費,xx墊付聚餐費用 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款,報銷做借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
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