問題已解決
老師,麻煩問一下收到退上一年企業(yè)所得稅款,為什么這么記賬-1.收到退稅款借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅。2.結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整同時借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,就是做與我們計入所得稅相反的分錄
計提是,
借,所得稅費用
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅
現(xiàn)在就是
應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
2020 07/01 15:41
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