問題已解決

老師,麻煩問一下收到退上一年企業(yè)所得稅款,為什么這么記賬-1.收到退稅款借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅。2.結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整同時借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤

84784980| 提問時間:2020 07/01 15:36
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,就是做與我們計入所得稅相反的分錄 計提是, 借,所得稅費用 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 現(xiàn)在就是 應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
2020 07/01 15:41
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