问题已解决
收到主管部門轉(zhuǎn)撥的工程款,單位通過其他應(yīng)付款來核算,收到時(shí)借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款,支付時(shí):借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,但是這個(gè)工程款中有增加的固定資產(chǎn),該有誰記賬呢?發(fā)票抬頭開的是我們單位,往來款項(xiàng)是不是我們不用增加固定資產(chǎn)???
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您好,固定資產(chǎn)發(fā)票抬頭是哪個(gè)公司,固定資產(chǎn)就入哪個(gè)公司賬。
2020 07/04 09:31
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2020 07/04 09:43
可這個(gè)工程是和我們主管部門簽的合同,該我們?nèi)胭~嗎?對我們來說就是個(gè)往來款項(xiàng)
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小林老師 
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2020 07/04 09:45
您好,既然發(fā)票開給您公司,就是您公司的資產(chǎn),您可以掛其他應(yīng)付款確認(rèn)負(fù)債。
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