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暫估成本分錄中進(jìn)項(xiàng)稅的暫估,因?yàn)榘堰M(jìn)項(xiàng)稅暫估到其他應(yīng)收款里了。 那能不能在其他應(yīng)收款里設(shè)置三級科目為進(jìn)項(xiàng)稅暫估呢?

84785039| 提問時間:2020 07/06 19:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅額不需要暫估,暫估是根據(jù)不含稅金額去做暫估款的
2020 07/06 19:44
84785039
2020 07/06 19:48
1、說實(shí)際操作中進(jìn)項(xiàng)稅暫估是做到其他應(yīng)收款里的不對嗎? 2、做進(jìn)項(xiàng)稅暫估是因?yàn)樽隽顺杀緯汗?,發(fā)票還沒到,做了成本暫估里面不是有預(yù)付款嗎所有中間這筆預(yù)付款里還有進(jìn)項(xiàng)稅的錢,所以和成本一起暫估
84785039
2020 07/06 19:57
不是單獨(dú)做暫估是因?yàn)闀汗懒顺杀静抛龅倪@筆進(jìn)項(xiàng)稅的暫估
maize老師
2020 07/06 20:13
1是的,2 這個是做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,根據(jù)不含稅做暫估,不包括進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本取得是不含稅
84785039
2020 07/06 20:18
是提供技術(shù)服務(wù)已經(jīng)付款1000,票還沒收到,成本明細(xì)已經(jīng)發(fā)出來了 暫估成本分錄不是下面這樣做嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本900 借:其他應(yīng)收款-XX公司-進(jìn)項(xiàng)稅暫估 貸:預(yù)付賬款1000
maize老師
2020 07/06 20:28
不是,借主營業(yè)務(wù)成本 900 貸應(yīng)付賬款暫估款900,根據(jù)不含稅做
84785039
2020 07/06 20:38
有的說實(shí)操中暫估成本需要把進(jìn)項(xiàng)稅估到其他應(yīng)收款里。 以前月的暫估。本月暫估下月紅沖在做筆正確的。 老師你這沒做進(jìn)項(xiàng)稅暫估,下月是不是也不需要紅沖了? 直接借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款 就行了? 怎么樣做才是正確的呀?
84785039
2020 07/06 20:39
以前學(xué)的暫估好像是
84785039
2020 07/06 20:39
本月暫估下月紅沖在做筆正確的。
maize老師
2020 07/06 20:42
你這個不含稅沒有差額只需要做貸應(yīng)付賬款暫估款,-900 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商900 ,稅額部分做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商這樣,主營業(yè)務(wù)成本不需要沖掉沒有問題話,
maize老師
2020 07/06 20:42
我學(xué)的是根據(jù)不含稅去暫估?
84785039
2020 07/06 20:47
1、為啥是應(yīng)付款?我們付款他們還沒開票不應(yīng)該是預(yù)付款嗎? 2、老師學(xué)的是不含稅暫估這個意思嗎? 3、老師說的分錄是本月暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 900 貸:預(yù)付賬款-XX公司900 下月收到發(fā)票直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸:預(yù)付賬款-XX公司100 這樣嗎?如果這樣做了要不要再做個輔助賬?
maize老師
2020 07/06 20:56
暫估是掛應(yīng)付賬款,暫估款,單獨(dú)掛這個,你付款做借預(yù)付賬款供應(yīng)商這個可以,你沖掉時借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款供應(yīng)商, ,稅額沒有到是不能暫估進(jìn)項(xiàng)稅額,所以這個根據(jù)不含稅暫估,3 貸應(yīng)付賬款暫估款,-900 貸預(yù)付賬款供應(yīng)商900, 稅額部分做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款供應(yīng)商
84785039
2020 07/06 22:28
付款時: 借:預(yù)付賬款1000 貸:銀行存款-XX公司 1000 暫估成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本900 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 900 第二月收到發(fā)票后: 紅沖成本 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)900 貸:應(yīng)付賬款-XX公司負(fù)數(shù)900 在做一筆正確的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本900 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸:預(yù)付賬款-Xx公司1000 這樣做嗎?老師你寫的有點(diǎn)亂我沒理清楚~~
maize老師
2020 07/06 22:42
不是,暫估做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估款,明細(xì)話暫估款
maize老師
2020 07/06 22:43
不是掛公司,這個掛暫估款
84785039
2020 07/06 23:06
付款時: 借:預(yù)付賬款-xx公司1000 貸:銀行存款 1000 暫估成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本900 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 900 第二月收到發(fā)票后: 紅沖成本 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)900 貸:應(yīng)付賬款-暫估款900 在做一筆正確的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本900 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸:預(yù)付賬款-Xx公司1000 這樣做嗎?如果這樣的話暫估款如果多的話不就分不清暫估的是誰家的款了嗎?紅沖掉之后在正確的分錄時找不到對應(yīng)的預(yù)付款或放錯了對應(yīng)的預(yù)付款咋辦?
maize老師
2020 07/07 07:26
你可以后面摘要寫明暫估誰家的
maize老師
2020 07/07 07:27
咋會找不到你不是寫預(yù)付公司嗎,暫估摘要寫清楚到時候?qū)?yīng)沖掉
84785039
2020 07/07 08:28
老師那我上面改了暫估那一串分錄從開始到結(jié)束對不對呀
maize老師
2020 07/07 08:40
付款時: 借:預(yù)付賬款-xx公司1000 貸:銀行存款 1000 暫估成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本900 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 900 第二月收到發(fā)票后: 紅沖成本 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)-900 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-900 在做一筆正確的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本900 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸:預(yù)付賬款-Xx公司1000
84785039
2020 07/07 11:54
我把暫估的摘要這樣的寫的 摘要:暫估2020.6.30日記40號憑證預(yù)付XX公司服務(wù)費(fèi)成本 這樣寫可以嗎?
maize老師
2020 07/07 12:04
這個摘要寫發(fā)生xx公司服務(wù)費(fèi)成本,暫未取得發(fā)票,
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