問題已解決
現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,公司是盈利的,彌補了以前年度虧損后還需要交300元的企業(yè)所得稅,做賬的時候光計提300的所得稅嗎?彌補以前年度虧損怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
做賬的時候光計提300的所得稅
彌補以前年度虧損不需要做賬務處理
2020 07/09 11:15
84785010
2020 07/09 11:18
老師,那企業(yè)所得稅申報時候的實際利潤額,就和財務報表不一致了,有影響嗎
bamboo老師
2020 07/09 11:20
這個不一致沒有影響的
84785010
2020 07/09 11:21
好的,謝謝您
bamboo老師
2020 07/09 11:51
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 792