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實(shí)務(wù)
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購買電腦超過5000元可以入費(fèi)用嘛
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速問速答您好,不可以入費(fèi)用,要計(jì)入固定資產(chǎn),每月計(jì)提折舊。
2020 07/20 11:53
84784965
2020 07/20 11:54
那我直接做一筆,借,固定資產(chǎn),電腦6100,貸,現(xiàn)金。然后直接做了一筆借管理費(fèi)用,折舊費(fèi)6180,貸,累計(jì)折舊6180。我已經(jīng)這樣直接一次做了,怎么辦
大海老師
2020 07/20 12:08
紅沖錯誤的分錄,
借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -6180
貸:累計(jì)折舊 -6180
再按正確的折舊金額計(jì)提
84784965
2020 07/20 15:13
我記得2018年54號文件不是說不超過500萬元的永許一次性記入當(dāng)期成本或費(fèi)用嘛
大海老師
2020 07/20 15:20
那個文件是稅務(wù)上的文件,會計(jì)做賬還是得依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則。
84784965
2020 07/20 15:43
那這個文件主要是什么作用,我有點(diǎn)不明白老師。我以為這個就是直接做賬了
大海老師
2020 07/20 15:54
那個文件是企業(yè)所得稅方面的優(yōu)惠政策,主要是是繳納企業(yè)所得稅時可以在前期少繳稅。
比如固定資產(chǎn)120萬,按5年,會計(jì)上每年計(jì)提折舊24萬。
但稅法上,在企業(yè)所得稅上,可以一次性按120萬計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用。
假設(shè)今年收入500萬,那么會計(jì)上的利潤為500-24=476。
稅務(wù)上的利潤為500-120=380,相對于會計(jì)上的利潤476,就可以少繳稅
84784965
2020 07/20 15:57
那這個少繳稅是不是體現(xiàn)在匯算清繳上了,做賬還是按照五年計(jì)提
大海老師
2020 07/20 15:57
是的,理解完全正確!
84784965
2020 07/20 16:00
從第二年計(jì)提到第五年,每年的計(jì)提因?yàn)榈谝荒曛蟮膮R算清繳已經(jīng)全部抵減稅了。后面的第二年到第五年匯算清繳是不是需要調(diào)增每一年計(jì)提的折舊費(fèi)???
大海老師
2020 07/20 16:06
是的,理解正確!后面4年每年會計(jì)折舊24萬元,而稅法上因?yàn)榈谝荒甓纫淮涡钥鄢?,?jì)稅基礎(chǔ)為0,需要納稅調(diào)增24萬元
84784965
2020 07/20 16:13
好的,謝謝老師??偹闶敲靼走@個問題了
大海老師
2020 07/20 16:18
不客氣,滿意請給五星好評,謝謝
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