問題已解決
老師 就是我們有出租一個廠房給別,接的我們的電表。 電費是我們公司統(tǒng)一交供電局的 然后我們再開一張電費的發(fā)票給他們 我想問就是我們上個月的電費一共是97118.46元 然后我們開了一張38097.59元電費的發(fā)票給他們, 那我這邊做賬的時候要怎么做啊 我要怎么把屬于他們那部分的制造費用成本轉出來
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借其他業(yè)務成本,貸制造費用
2020 08/15 14:06
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2020 08/15 14:36
老師你看我做的分錄對不對:
1、實際收到供電發(fā)票做賬時:
借 制造費用-電費 52230.86 其他業(yè)務成本 33714.68 應交稅費-進項稅 11172.92 貸:銀行存款 97118.46
2、開出發(fā)票給他們時:
借:其他應收款 38097.59 貸:其他業(yè)務收入 33714.68 應交稅費-銷項稅 4382.91
3、收到電費款時:
借:銀行存款 38097.59 貸:其他應收款-電費
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/15 14:39
可以這樣,可以,可以
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