問題已解決
老師,請問合報這個題,為什么抵消所得稅影響,只針對未出售的40%部分呢
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速問速答你好,同學(xué)
因?yàn)樵谶@個合并報表里面,如果說已經(jīng)對外實(shí)現(xiàn)銷售的這一部分就不用低消呀,這個就是真實(shí)的銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。只需要抵消沒有實(shí)現(xiàn)的這一部分銷售,這個才是屬于未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益。
2020 09/19 22:36
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