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老師,做內賬時,是否需要計提工資?應該如何做分錄?

84784956| 提问时间:2020 10/27 09:44
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,做內賬可以不用計提工資,發(fā)放工資的時候 借:管理費用等科目 貸:銀行存款等科目?
2020 10/27 09:45
84784956
2020 10/27 09:48
像社保這些,都是不用計提的嗎?
鄒老師
2020 10/27 09:49
你好,是的,內賬社保,工資都不需要計提的?
84784956
2020 10/27 09:49
比如我們工程部的,工資我就放到在建工程,工資,然后管理費用的,我就放管理費用,工資,貸銀行存款,就可以了是嗎?
鄒老師
2020 10/27 09:50
你好,是的,是這樣的?
84784956
2020 10/27 09:50
那社保,也不用計提,那發(fā)的個稅呢,放管理費用嗎?還是放到哪里?
鄒老師
2020 10/27 09:51
你好,這個稅款是個人負擔,還是單位替?zhèn)€人負擔了呢?
84784956
2020 10/27 09:53
是個人負擔,也有一個銀行流水,是單位先交。那是不是應該放跟工資表一起做賬就可以了?那應該什么做分錄?
鄒老師
2020 10/27 09:53
你好,單位先交 借:其他應收款 貸:銀行存款 從個人工資扣除 借:管理費用等科目 貸:其他應收款
84784956
2020 10/27 09:54
那內賬我們給員工發(fā)工資,肯定是扣了個稅才發(fā)的。然后管理費用是扣個稅后,那個這個個稅,我就不懂做賬了。
鄒老師
2020 10/27 09:56
你好,單位先交 借:其他應收款 貸:銀行存款 從個人工資扣除 借:管理費用等科目 貸:其他應收款 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784956
2020 10/27 10:02
沒有問題,剛才是我的問題發(fā)得比你的答案晚。現(xiàn)在我都明白了。謝謝你了老師。
鄒老師
2020 10/27 10:02
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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