问题已解决
去年有一筆財政配套養(yǎng)老保險入銀行,進來時分錄是做了借銀行存款10萬,貸其他應(yīng)付款—養(yǎng)老保險10萬,預(yù)算會計沒做,我們根據(jù)支出發(fā)票(實際支出8萬)做了分錄是借業(yè)務(wù)活動費8萬,貸財政撥款收入8萬,預(yù)算會計:借事業(yè)支出8萬,貸財政撥款預(yù)算收入8萬;同時財務(wù)會計還做了借其他應(yīng)付款—養(yǎng)老8萬,貸銀行存款8萬;今年要更正財政撥款收入2萬應(yīng)該怎么做分錄,這如下嗎:這個是跨年了,借其他應(yīng)付款2萬,貸以前年度盈余調(diào)整2萬,預(yù)算借貨幣資金2萬,貸財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整2萬嗎?,因為有兩萬沒在去年沒做支出


