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總公司在深圳,分公司在東莞,分公司是非獨(dú)立核算的,分公司開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票給總部要怎么做賬?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/20 20:18
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 那你這是非獨(dú)立核算 ,就不可這樣開(kāi)票的啊。
2021 01/20 20:36
84785044
2021 01/20 20:42
開(kāi)了好幾個(gè)月了,那要怎么處理呢
陳詩(shī)晗老師
2021 01/20 20:43
本就是非獨(dú)立核算,就是一體的。 你開(kāi)票就不符合規(guī)定的。 建議是沖紅。如果開(kāi)了,你要入賬,你是分開(kāi)做賬,你分做收入,母做費(fèi)用。
84785044
2021 01/20 20:46
那總部轉(zhuǎn)入的款可以沖減這個(gè)收入嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 01/20 20:50
沖收入,轉(zhuǎn)款是你收錢(qián),不是沖收入的
84785044
2021 01/20 20:55
分公司自己有稅務(wù)ukey的,也有申報(bào)增值稅
陳詩(shī)晗老師
2021 01/20 20:56
那你就是獨(dú)立核算 的嘛,同學(xué)。 可以開(kāi)票,正常確認(rèn)收入處理
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