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附表增值稅減免稅申報明細表(小規(guī)模納稅人適用)的減稅項目 的第4列本期實際抵減稅
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速問速答我填寫申報表提交申報后的提示:附表增值稅減免稅申報明細表(小規(guī)模納稅人適用)的減稅項目 的第4列本期實際抵減稅額合計數(shù)應等于主表增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)的第13欄本期應納稅額減征額的應稅貨物及勞務與應稅服務本期數(shù)之和 這個需要如何填寫,我們有800塊錢的全額抵稅,我是在附表增值稅減免稅申報明細表本期實際抵減稅額欄填800,主表增值稅納稅申報表第13欄本期應納稅額減征額欄填800,這樣是錯的嗎?大師求解,萬分感謝
2015 10/15 16:52
李老師
2015 10/15 16:58
應繳增值稅800小于 900本身就屬于小微企業(yè)免稅所以本期抵減不了
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