问题已解决
我公司財務20年5月增值稅申報時,因計算錯誤,附表4 異地預繳稅款多填寫了10萬元,21年1月才發(fā)現(xiàn),這個可以彌補嗎?為什么錯誤數(shù)據(jù)稅局沒有發(fā)現(xiàn)
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你好 你多繳納的話? 你可以申請抵減的 。? 多填寫了 找稅務局修改申報表在重新報。? ?
2021 02/01 09:45
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2021 02/01 09:48
問題是如果更正申報的話我在8月份需要補交稅款的,因為那個月我用了其中5萬元做抵扣了。我想下次預交稅款的時候?qū)⑦@10萬給他找平行不行?外經(jīng)證繳銷時會不會被查出來?或者有沒有更正申報外的其他途徑了
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 02/01 09:50
?你好? 你要看你之前預繳的表格寫錯了就得先去把之前預繳申報表修改了才能去抵減的。? ?
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2021 02/01 09:54
錯誤是5月份發(fā)生的當時多填寫了10萬,在8月份時候已經(jīng)遞減了其中5萬元,今年1月份發(fā)現(xiàn)的錯誤,除了更正申報還有其他途徑解決錯誤問題嗎?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 02/01 09:55
?你好 錯誤了 除了更正沒有更好的辦法的。 只能去更正??
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