問題已解決
老師,當(dāng)季報(bào)增值稅時(shí),因?yàn)闆]有達(dá)到三十萬,所以不用交稅,那我在做憑證時(shí),需要做一筆分錄沖減掉應(yīng)交稅費(fèi)增值稅嗎,要不然報(bào)表中就一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的金額。
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/84/83/09_avatar_middle.jpg?t=1651204107)
同學(xué)你好!是的? 需要的哦
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
? ? 貸:其他收益(或者營業(yè)外收入)
2021 03/28 15:55
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785036 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 03/28 15:57
老師,那我去年的忘記沖減了,今年該怎么做賬啊,報(bào)表上就一直掛著
![](https://pic1.acc5.cn/010/84/83/09_avatar_middle.jpg?t=1651204107)
許老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 03/28 15:59
今年就按我上面寫的? 補(bǔ)做一下? 就可以了呀
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)