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工廠做出口退稅,實(shí)地考核流程是怎么樣的,請(qǐng)知道的老師說(shuō)下
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速問(wèn)速答1.進(jìn)入退稅系統(tǒng) sa, 密碼為空 輸入所屬年月(記住年底的時(shí)候,如果是09年申報(bào),報(bào)關(guān)單出口日期是08年的,所屬日期就是200812**,即如果以前08年12月申報(bào)過(guò),這個(gè)就是200812,當(dāng)然下面的批次就是02啦,我3月份申報(bào)是08年12月第4批,我就拿這個(gè)為例,以下相同)錄入增值稅發(fā)票信息,出口明細(xì),進(jìn)貨明細(xì),生成預(yù)申報(bào)盤,正式申報(bào),打印匯總表,出口明細(xì),進(jìn)貨明細(xì)各兩份,一訂一散背景: 09年3月申報(bào),報(bào)關(guān)單出口日期是08年,這是申報(bào)的所屬期是200812的第四批進(jìn)入系統(tǒng)——向?qū)У谝徊?已認(rèn)證發(fā)票信息系統(tǒng)——已認(rèn)證發(fā)票信息處理第二步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入增加: 關(guān)聯(lián)號(hào):0812040101(08年12月第4次申報(bào)第一票的第一個(gè)品名)08(年)12(月)04(本月第一批申報(bào)即申報(bào)批次,因?yàn)槟甑?2月的往往要申報(bào)很多次,我們這個(gè)月申報(bào)了4次)01(本批第一票)01(第一票的第一個(gè)品名) 0812040101/0812040102/0812040201/0812040301…………..這樣分得詳細(xì)可以防止用相同的海關(guān)編碼導(dǎo)致?lián)Q匯比超高。申報(bào)年月 200812系統(tǒng)認(rèn)定 你進(jìn)去的時(shí)候就錄入啦申報(bào)批次:04本月第一次申報(bào)就是01, 第幾次就是幾. 序號(hào)為流水號(hào):0001,0002,0003……….。出口發(fā)票號(hào) 報(bào)關(guān)單號(hào)為后九位加001,002,003 比如我們的有一個(gè)后九位是779886455,那就是779886455001/779886455002---出口日期:報(bào)關(guān)單上有美元離岸價(jià):FOB價(jià),如果是CIF就減去報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),如果跟實(shí)際有差距按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的來(lái)核銷單號(hào):實(shí)際填商品代碼:十位數(shù) 沒(méi)有標(biāo)點(diǎn)商品名稱自動(dòng)生成出口數(shù)量:每一個(gè)產(chǎn)品的總數(shù)保存全部填完以后 審核認(rèn)可——當(dāng)前篩選下所有記錄——審核進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入:關(guān)聯(lián)號(hào):跟出口明細(xì)對(duì)應(yīng) 因?yàn)橛锌赡軋?bào)關(guān)單上一個(gè)品名對(duì)應(yīng)的開(kāi)出兩個(gè)發(fā)票或是更多,所以會(huì)出現(xiàn)進(jìn)貨明細(xì)里面有兩個(gè)序列號(hào)對(duì)應(yīng)出口明細(xì)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。比如進(jìn)口明細(xì)的序號(hào)0001和0002對(duì)應(yīng)出口明細(xì)的0001那么他們的關(guān)聯(lián)號(hào)都是0812040101稅種:V:增值稅C:消費(fèi)稅申報(bào)年月:200812 (按照實(shí)際情況來(lái))申報(bào)批次:04(實(shí)際情況)序號(hào):0001,0002-----發(fā)票號(hào)碼:錄入后發(fā)票代碼,進(jìn)貨憑證號(hào),供貨方納稅號(hào),發(fā)票開(kāi)票日期自動(dòng)出現(xiàn)。商品代碼:錄入十位的 商品名稱自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)量:如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符,則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等(視同)委托加工方式的進(jìn)貨憑證,數(shù)量項(xiàng)填0,備注項(xiàng)目填英文字母WT;(注:如果報(bào)關(guān)單上一個(gè)品名,開(kāi)具了兩個(gè)增值稅發(fā)票,數(shù)量分別是0.5,0.5,那么這里就是0.5,下一張?jiān)阡浫耄┯?jì)稅金額:如果是一個(gè)增值稅發(fā)票上有幾個(gè)產(chǎn)品,一定要注意,計(jì)稅金額是該項(xiàng)品名后的計(jì)稅金額不是總的。如果增值稅發(fā)票開(kāi)具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項(xiàng)對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼,可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和,否則應(yīng)分項(xiàng)填寫;保存全部填完以后審核認(rèn)可——當(dāng)前篩選下所有記錄——審核第三步:、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查這步很簡(jiǎn)單 檢查錯(cuò)誤的時(shí)候有錯(cuò)誤回去如果沒(méi)有相關(guān)聯(lián)信息就是第二步的審核認(rèn)可忘記了如果換匯比超高那就自己找了 原因很多的 不方便一一列出 換匯比低點(diǎn)沒(méi)事,現(xiàn)在不要超過(guò)現(xiàn)在的匯率6.8為好第四步、生成預(yù)申報(bào)軟盤 一個(gè)批次可以有多票,生成預(yù)申報(bào)盤時(shí)在一起,填關(guān)聯(lián)號(hào)為999999999999, 一直到填滿 生成正式申報(bào)盤后又發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),”審核反饋處理”---“已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”---“申報(bào)認(rèn)可”---“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”, 然后回到”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”, “審核認(rèn)可”---取消審核標(biāo)志 預(yù)申報(bào)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),”確認(rèn)正式申報(bào)”---“查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)”---“撤消本次申報(bào)數(shù)據(jù)”第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)——確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)是出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(千萬(wàn)別做下一步,生成正式申報(bào)軟盤,那樣就沒(méi)辦法打印報(bào)表了)——擴(kuò)展功能——打印到EXCEL——調(diào)好打印就可以啦進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢——擴(kuò)展功能——打印到EXCEL——調(diào)好打印就可以啦第七步: 生成正式申軟盤退稅匯總表錄入——增加——保存——打印報(bào)表——打印到EXCEL生成退稅申報(bào)軟盤2.去國(guó)稅局退稅(每月的1到10號(hào))訂的順序:出口退稅匯總申報(bào)表,出口明細(xì)申報(bào)表,出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表,增值稅發(fā)票,出口專用發(fā)票,報(bào)關(guān)單(退稅聯(lián),定錯(cuò)了讓你換,別拿核銷聯(lián))3. 出口貨物退稅單證備案在申報(bào)退稅后15日內(nèi)備案(現(xiàn)在最好跟退稅一起弄好,去年我是一起上交的,今年不用了,不知道還會(huì)不會(huì)有新要求): 外貿(mào)企業(yè)購(gòu)貨合同,跟國(guó)外客戶的contract,出口貨物明細(xì)單,場(chǎng)站收據(jù),證明(新加的,每個(gè)地方不一樣,跟場(chǎng)站收據(jù)一體的),出口貨物運(yùn)輸單據(jù)(提單),報(bào)關(guān)單(退稅聯(lián))復(fù)印件按申報(bào)順序裝訂成冊(cè),統(tǒng)一編號(hào),并填寫<出口貨物備案單證目錄>一次進(jìn)貨多次出口的,可在第一次出口貨物時(shí)予以備案.
2021 04/15 00:14
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