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暫估入庫跨年了,所得稅匯算清繳時。是否要調增
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請問匯算清繳的時候取得暫估發(fā)票了嗎
2021 04/23 10:01
84784960
2021 04/23 10:10
發(fā)票到到得不夠
bamboo老師
2021 04/23 10:10
不夠的那部分需要納稅調增
84784960
2021 04/23 10:51
那就是說在匯算清繳之前如果都有發(fā)票進來,就可以不用納稅調增了,對嗎?還有如果暫估的是成本票,來的發(fā)票是費用票能紅沖嗎?
bamboo老師
2021 04/23 10:59
在匯算清繳之前如果都有發(fā)票進來,就可以不用納稅調增了
如果暫估的是成本票,把成本納稅調整?
然后來的發(fā)票是費用票 再納稅調減
84784960
2021 04/23 11:09
那賬務要怎么處理?還有各種費用占比是多少?比如廣告費之類的
bamboo老師
2021 04/23 11:12
請問暫估的時候分錄怎么寫的
84784960
2021 04/23 11:18
借:工程施工--機械費,貸:應付賬款-暫估,但來了一部分發(fā)票是廣告費,運費,我賬務要怎么處理
bamboo老師
2021 04/23 11:33
借:工程施工--機械費 借方紅字
貸:應付賬款-暫估 貸方紅字
bamboo老師
2021 04/23 11:33
借 工程施工-間接費用
貸 其他應付款
84784960
2021 04/23 14:21
謝謝老師!
bamboo老師
2021 04/23 14:22
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784960
2021 04/23 14:29
工程施工_機械費當月都會結轉到主營業(yè)務成本去了,需要做以前年度調整嗎?麻煩您了老師!謝謝!
bamboo老師
2021 04/23 14:31
您每個月都確認了收入嗎
84784960
2021 04/23 15:04
是的,每個月都確認收入
bamboo老師
2021 04/23 15:21
那需要做以前年度調整
84784960
2021 04/23 15:32
那分錄要怎么寫?
bamboo老師
2021 04/23 15:37
借:以前年度損益調整? 借方紅字
貸:工程施工 貸方紅字
借:以前年度損益調整?
貸:利潤分配-未分配利潤
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