问题已解决
老師,我想問一下,就是我3月份,工資多發(fā)了99元,我做分錄的話,把這個錢放在其他應(yīng)收款里面。發(fā)4月份的工資的時候,我想用少發(fā)放的形式抵扣掉。我這個要怎么做會計分錄?
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你好,貸方做其他應(yīng)收款就可以了
2021 06/01 09:40
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2021 06/01 09:48
比如說我3月份月的工資本來要發(fā)2000,結(jié)果我給發(fā)3000:會計分錄 應(yīng)發(fā)3月工資3000?
? ? ? ?應(yīng)發(fā)工資 ?3000
計提的時候
? ? ? ?發(fā)放2000
多發(fā)放工資1000
? ? ? ? ?代扣公積金。 240
? ? ? ? ? 發(fā)放工資2760
? ? ? ? ??
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2021 06/01 09:50
我4月份的工資2000是這樣子做的分錄:
應(yīng)發(fā)2000的時候,我是按在2000來做會計分錄。計提的時候,我就按照1000
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2021 06/01 09:53
老師,您把你也看一下,我這樣子做對不?
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/01 10:52
你好,你是計提和應(yīng)發(fā)都是300嗎?
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