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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師 你好 我去年多記的管理費(fèi)用 怎么做分錄 去年: 借:管理費(fèi)用 4289 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 4289 對(duì)的應(yīng)該是: 借:管理費(fèi)用 3795.58 應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)稅 493.42 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 4289



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配493.42
2021 06/03 14:56

84785040 

2021 06/03 15:00
好的 謝謝老師 就只需要把這筆分錄做在今年就可以了嗎

郭老師 

2021 06/03 15:05
你好
是的
是這么做的

84785040 

2021 06/03 15:09
好的 謝謝老師

84785040 

2021 06/03 15:16
還有就老師 我這筆還沒(méi)有認(rèn)證 是這個(gè)月認(rèn)證了才發(fā)現(xiàn)的 所以我更正應(yīng)該做在待認(rèn)證 然后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)嗎

郭老師 

2021 06/03 15:46
你好
對(duì)的
是這么嗎
