问题已解决
老師,我們單位給對(duì)方單位打款了,對(duì)方給我們要開技術(shù)服務(wù)費(fèi),但是現(xiàn)在對(duì)方還沒開技術(shù)服務(wù)費(fèi),我應(yīng)該怎么做賬?
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你好了
借預(yù)付
貸銀行 存款?
2021 06/09 14:06
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2021 06/09 14:10
我可以不設(shè)置預(yù)付跟預(yù)收嗎?只設(shè)置應(yīng)收跟應(yīng)付可以嗎?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/09 14:20
你好
可以? 這樣設(shè)置的?
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2021 06/09 14:25
老師 我們單位給對(duì)方單位打了110827.76的錢 ?對(duì)方單位給我們開了110727.76的發(fā)票 ?少開100 ? 我們這個(gè)進(jìn)銷售費(fèi)用 ?你看我這樣做合適不 ?借:銷售費(fèi)用 110727.76 ? 應(yīng)付賬款 100 ? 貸:銀行存款 110827.76
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/09 14:36
你好
不相關(guān)的問題請(qǐng)重新提問?
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