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老師暫估成本做借,工程施工—材料費20000,貸,應付賬款20000這樣可以嗎?發(fā)票8月份開來,再沖紅,不用做原材料去了吧

84784961| 提问时间:2021 08/13 09:49
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 收到直接使用了的話 可以這樣處理
2021 08/13 09:50
84784961
2021 08/13 09:51
這個成本發(fā)票是8月3號開的,我7月要做成本,
84784961
2021 08/13 09:54
我用入庫單做暫估成本附件可以嗎?做原材料科目,下月沖紅,重新做?
bamboo老師
2021 08/13 09:55
用入庫單做暫估成本附件可以做原材料科目,下月沖紅,重新做 可以的
84784961
2021 08/13 09:57
摘要要不要寫暫估啊
bamboo老師
2021 08/13 10:09
摘要沒有收到發(fā)票應該寫暫估
84784961
2021 08/13 10:10
謝謝老師
bamboo老師
2021 08/13 10:11
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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