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請問今年有幾筆福利費未通過應付職工薪酬-福利費過度,直接計入了銷售費用-福利費 現在需要調整出來嗎?怎么調整呢?之前入賬的科目 借 銷售費用-福利費 貸 銀行存款

84784989| 提問時間:2021 08/31 14:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第二,管理費用,福利費貸,應付職工薪酬借應付職工薪酬貸,其他應付款 借其他應付款,借銷售費用福利費。
2021 08/31 14:05
84784989
2021 08/31 14:17
不好意思,老師 我沒有太明白是什么意思 我需要全部調整憑證 走應付職工薪酬科目過渡嗎
郭老師
2021 08/31 14:21
對的,需要把之前的沖,但是銀行沒有退回來,你用其他應付款來代替。
84784989
2021 08/31 16:48
如果不調整過來 是否可以呀
郭老師
2021 08/31 16:49
可以的,到時候會算請假的時候,你自己記著就行。
84784989
2021 08/31 17:02
是說匯算清繳的時候要調整出來,按照工資總額14%匯算是嗎?
郭老師
2021 08/31 17:30
是的 是的 是的 是的 是的
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