問題已解決
老師好,請問 收到的預收款在去年結轉收入了,今年要紅沖要怎么做分421504呢, ①借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-銷項稅 ②借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入
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速問速答借預收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費銷項負數(shù)
成本做了嗎
2021 09/15 19:04
84784956
2021 09/15 19:06
跨年可以直接進行負數(shù)分錄嗎,不用經過以前年度損益調整嗎
84784956
2021 09/15 19:07
都沒有,準備做紅沖
郭老師
2021 09/15 19:07
你好
不修改匯算清繳直接這么做
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