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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們開(kāi)店有二維碼 顧客直接掃碼付到了我們公戶(hù),我們店員用自己的錢(qián)退給顧客了, 我們店員要是申請(qǐng)備用金的話(huà)銷(xiāo)賬必須得用發(fā)票銷(xiāo)賬嗎? 給我們退貨明細(xì)的話(huà)怎么銷(xiāo)賬備用金
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速問(wèn)速答同學(xué),你好,直接把這個(gè)錢(qián)打給店員
收到錢(qián),借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
退貨,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸其他應(yīng)付款—店員
退給店員,借其他應(yīng)付款-店員,貸銀行
2021 10/11 16:09
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2021 10/11 16:12
不用申請(qǐng)店員的其他應(yīng)收款備用金嗎
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2021 10/11 16:14
要是銷(xiāo)賬備用金的話(huà)怎么做賬,要是給店員備用金的話(huà)是不是必須得把發(fā)票拿到公司報(bào)銷(xiāo)
森林老師
2021 10/11 16:19
直接給備用金就行,不用發(fā)票。
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2021 10/11 16:20
給完備用金不是要記賬這個(gè)員工的其他應(yīng)收款嗎 然后怎么銷(xiāo)賬其他應(yīng)收款 不是應(yīng)該拿著花費(fèi)明細(xì)和發(fā)票來(lái)銷(xiāo)賬嗎
森林老師
2021 10/11 16:23
同學(xué),你好,直接把這個(gè)錢(qián)打給店員
收到錢(qián),借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
退貨,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸其他應(yīng)收款—備用金
退給店員,借其他應(yīng)收款-備用金,貸銀行
84784964
2021 10/11 16:24
你上邊說(shuō)的憑證不對(duì) ?收到錢(qián)是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交增值稅
森林老師
2021 10/11 16:26
收到錢(qián)是借應(yīng)收賬款或銀行存款---這個(gè)看企業(yè)用的哪個(gè)科目,收到進(jìn)公賬了,你上面講的,
?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交增值稅
84784964
2021 10/11 16:31
你上邊說(shuō)的還是有問(wèn)題, 我問(wèn)的是 我的問(wèn)題是 我們借給了員工備用金,員工必須拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)嗎? 我們做的賬是先做銷(xiāo)售 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 ?收到錢(qián)是借銀行 貸應(yīng)收賬款 這個(gè)應(yīng)收賬款已經(jīng)平了
84784964
2021 10/11 16:33
借給員工備用金的憑證是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 ? 然后怎么銷(xiāo)賬
森林老師
2021 10/11 16:34
?我們借給了員工備用金,員工必須拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)嗎---------這個(gè)員工是退你的貨款的,沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用,只是銷(xiāo)售收入報(bào) 紅沖。
?我們做的賬是先做銷(xiāo)售 借應(yīng)收賬款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交增值稅13? 收到錢(qián)是借銀行113 貸應(yīng)收賬款113 這個(gè)應(yīng)收賬款已經(jīng)平了,
然后你上面不是說(shuō)退貨了,那你的分錄要紅沖?借應(yīng)收賬款-113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100 應(yīng)交增值稅 -13,然后你退給客戶(hù)時(shí),借應(yīng)收賬款113.貸其他應(yīng)收款—員工備用金113------這個(gè)是員工拿到的錢(qián),這個(gè)錢(qián)就是你提出來(lái)的備用金消費(fèi)了,是沖收入了,怎么還用發(fā)票報(bào)銷(xiāo)?
84784964
2021 10/11 16:56
你這個(gè)例子金額不對(duì),改一下吧銷(xiāo)售時(shí):借應(yīng)收賬款1130 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交增值稅130 收款時(shí)借銀行1130 貸應(yīng)收賬款1130 現(xiàn)在員工自己墊付了50元 員工要是現(xiàn)在申請(qǐng)備用金的話(huà)是借其他應(yīng)收款50 貸銀行存款 我問(wèn)的問(wèn)題是這個(gè)掛了其他應(yīng)收款的備用金應(yīng)不應(yīng)該拿來(lái)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的問(wèn)題 應(yīng)該怎么銷(xiāo)
森林老師
2021 10/11 16:58
為什么要發(fā)票,他是退給客戶(hù)了,你當(dāng)時(shí)客戶(hù)收回來(lái)的錢(qián)做了收入了,你紅沖收入,就要退客戶(hù)錢(qián),只是員工替你退了。
84784964
2021 10/11 17:01
做退貨的話(huà)是做一張 借應(yīng)收賬款-50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-44.25 應(yīng)交增值稅-5.75 然后這個(gè)付員工錢(qián)的時(shí)候記的備用金的憑證借其他應(yīng)收款50 貸銀行存款 這個(gè)憑證怎么平
森林老師
2021 10/11 17:04
借應(yīng)收賬款50? ?貸其他應(yīng)收款50
84784964
2021 10/11 17:05
這個(gè)憑證是她給我退貨明細(xì)的時(shí)候做嗎? 摘要是什么
森林老師
2021 10/11 17:16
員工用備用金退客戶(hù)貨款
84784964
2021 10/11 17:18
還用員工寫(xiě)什么單據(jù)嗎 直接就給員工銷(xiāo)賬備用金?
森林老師
2021 10/11 17:35
同學(xué),你好,你退貨應(yīng)該有人批一下吧,把退貨領(lǐng)導(dǎo)簽字的單子放后面就行
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