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7.12月18日,根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款轉賬支票預付志遠工廠采購甲材料款10 000元。 8.12月22日,收到上述志遠工廠發(fā)來的甲材料,增值稅專用發(fā)票列明貨款30 000元,增值稅額3 900元,甲材料已驗收入庫。 9.12月25日,企業(yè)開出轉賬支票補付志遠工廠貨款23 900元。 10.12月27日,從東方工廠購入甲、丙兩種材料,增值稅專用發(fā)票列明:甲材料6 000千克,價款30 000元;丙材料3 000千克,價款21 000元;增值稅額合計6 630元。對方代墊兩種材料共同負擔的運雜費共計900元,款項均以銀行存款支付,兩種材料尚未運到。

84784987| 提问时间:2021 10/17 16:56
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小奇老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師
同學您好, 7、借:預付賬款? ?10000 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?10000 8、借:原材料—甲材料? ?30000 ? ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?3900 ? ? ? ?貸:預付賬款? ?10000 ? ? ? ? ? ? ?應付賬款? ?23900 9、借:應付賬款? ?23900 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?23900 10、甲丙兩種材料重量合計=6000+3000=9000(千克) 運費900元分配至甲材料的金額=900*6000/9000=600(元) 運費900元分配至丙材料的金額=900*3000/9000=300(元) 借:在途物資—甲材料? ?30600? ? (30000+600) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —丙材料? ? 21300? ? (21000+300) ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ? 6630 ? ?貸:銀行存款? ? ?58530
2021 10/17 17:15
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