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預(yù)繳當(dāng)月增值稅怎么做分錄?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2017 01/15 17:13
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84784998
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)是建筑簡(jiǎn)易計(jì)稅交的增值稅,銷售那部分的增稅借:應(yīng)交稅金一增值稅一(轉(zhuǎn)出未交稅金) 貸:應(yīng)交稅金一增值稅一未交稅金。次月初扣稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅金一增值稅一未交稅金 貸:銀行存款。 那是不是建筑這部分增值稅與銷售這部分增值稅核算在不同科目里嗎?
2017 01/15 17:29
笑笑老師
2017 01/15 17:18
您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
笑笑老師
2017 01/15 17:42
您好,看錯(cuò)了,我以為是問(wèn)繳納當(dāng)月增值稅呢。我回的那個(gè)是交稅時(shí)的分錄。 預(yù)繳時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 銷售那部分的增稅借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金一未交增值稅 次月交稅 借:應(yīng)交稅金一未交增值稅,貸:銀行存款
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