问题已解决
天津 假如:出口退稅的普票10月開了,但是由于沒有回款不能申報(bào)出口退稅,那么11月怎么申報(bào)這筆增值稅呢?
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同學(xué)你好
按照內(nèi)銷的申報(bào)就行
2021 11/16 10:53
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2021 11/16 10:58
那是填哪欄呢?
FAILED
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/16 11:11
上面的第二欄就可以了
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2021 11/16 11:15
那申報(bào)出口退稅時(shí) 就不再重復(fù)申報(bào)銷售額了么?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/16 11:21
同學(xué)你好
這個(gè)不做退稅就不用申報(bào)了
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2021 11/16 11:24
您的意思是? 我不做出口退稅就先不用申報(bào)這筆開票,等到申請(qǐng)出口退稅的月份再申報(bào)這筆發(fā)票么?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/16 11:31
同學(xué)你好
你內(nèi)銷報(bào)就行了
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2021 11/16 11:37
您好 我在單證齊全后是要做出口退稅的,那我為什么要按照內(nèi)銷報(bào)呢,我是小白,不是很明白您的意思~
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/16 11:46
同學(xué)你好
如果要退稅那就填寫附表一的免抵退那欄
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